為進一步規范財務基礎工作,切實加強財務管理,促進企業經營有序發展,集團公司資金管理部對各子公司2022年度財務專項檢查問題整改情況進行“回頭看”及2023年度一季度財務執行情況開展檢查。
此次檢查以2022年度財務專項檢查提出的問題為重點,通過查看憑證、查閱資料、詢問交流等方式,詳細檢查了財務制度建立和落實情況、資金使用和票據管理情況、賬務處理和納稅申報情況、印鑒章管理等。充分發揮現場稽核檢查作用,強化財務監督,防范經營風險,提高內控管理,確保財務工作走深走實。
下一步,督促各子公司進一步完善內部財務管理制度,嚴肅財經紀律,不斷提升財務人員專業素質,改進財務管理工作,強化財務管理能力,實現財務管理的程序化、規范化、精細化,為公司高質量發展做好參謀助手。