為深入貫徹落實黨中央、國務院《關于深化國有企業和國有資本審計監督的若干意見》文件精神,全面摸排集團公司及各子公司年度生產經營情況,公司審計監督部認真組織開展了2021年度公司內部審計。
此次審計堅持系統觀念、運用研究思維,以問題為導向,探索執行研究型審計監督模式。一是積極開展審前調查研究,理清審計思路、挖掘審計要點,創新引入全員勞動生產率等經濟評價指標,促進審計工作提質增效。二是加強審計過程研判,重點關注獲取審計依據的充分性、問題定性的準確性和審計意見建議的合理性。三是強化審計整改落實,全過程同被審部門或子公司“一把手”保持密切溝通,力求正視問題,逐項研究、逐項解決,邊審邊改、立行立改,做實審計監督“后半篇文章”。
立足“審計監督首先是經濟監督”定位,我司將繼續聚焦主責主業,持續開展子公司主要負責人經濟責任審計、公租房維修專項審計等一系列內部審計,一體推進審計監督揭示問題、規范管理、深化改革,為公司高質量發展保駕護航。